3月27日,市住房城乡建设局局长翁计传主持召开审计工作专题会议,研究目前审计发现问题整改落实工作,谋划如何更好发挥内部审计监督效能。副局长董祖文,四级调研员、局机关纪委书记吕福青及相关业务科室负责人参会。
会议听取了审计发现问题整改落实情况汇报,研究部署了下一步重点工作。会议提出如下意见: 一是强化组织领导 要建立健全内部审计体制机制,成立局内部审计工作领导小组,构筑内部审计工作全局“一盘棋”格局。 二是强化内部审计 要按照“紧扣中心大局,聚焦主责主业”的方针,重点抓好资金管理使用、重点项目审计,充分发挥内部审计在规范管理、防控风险方面的作用。 三是强化整改落实 要进一步落实审计发现问题整改工作,党组成员抓好分管领域问题整改工作;责任部门具体落实,做实做细具体问题整改;机关纪委跟进监督,形成整改工作合力,确保按期按要求完成审计发现问题整改各项目标任务。 四是强化审计沟通 要与审计部门建立常态化沟通渠道,及时反馈审计发现问题整改落实情况,巧借审计部门的专业力量,助力提升审计发现问题整改工作质效。